|
Faktúra |
2403261
|
puzdrá pre notebooky
|
72,32 |
s DPH |
zalohova faktura PF-2401685
|
|
15.01.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
Faktúra |
2240000123
|
Logopedárium
|
142,08 |
s DPH |
z prostriedkov NIVAM
|
|
12.06.2024 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
Faktúra |
2250001506
|
Logopedárium Premium verzia
|
127,92 |
s DPH |
z prostriedkov NIVAM
|
|
19.05.2025 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
2240002080
|
Logopedárium - 2
|
121,20 |
s DPH |
z prostriedkov NIVAM
|
|
27.11.2024 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
250350844
|
Pomôcky v HN
|
33,20 |
s DPH |
ZS/2025/065/2
|
|
11.03.2025 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
25010180
|
Drevené pelety
|
5 056.68 |
s DPH |
ZS/2025/054/2
|
|
01.04.2025 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
25010100
|
Drevené pelety
|
5 050,87 |
s DPH |
ZS/2025/054/1
|
|
20.02.2025 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
250066
|
Taburetky
|
3 780.05 |
s DPH |
ZS/2025/041/9
|
|
10.03.2025 |
|
|
Mušla s.r.o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
202502029
|
Čistenie kanalizačnej siete ( II.stupeň ZŠ )
|
247,57 |
s DPH |
ZS/2025/041/7
|
|
25.02.2025 |
|
|
EKO-SERVIS LM s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
Faktúra |
250160
|
EliteDisplay 86" + PC + Canon tlačiareň + príslušenstvo
|
3 568,18 |
s DPH |
ZS/2025/041/6,12,17
|
|
31.03.2025 |
|
|
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
250112
|
EliteDisplay 86" + PC
|
7 310,00 |
s DPH |
ZS/2025/041/6
|
|
03.03.2025 |
|
|
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
202501014
|
Čistenie kanalizačnej siete
|
136,85 |
s DPH |
ZS/2025/041/5
|
|
28.01.2025 |
|
|
EKO-SERVIS LM s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
Faktúra |
2025305
|
prostriedky do umývačky riadu (ŠJ)
|
240,10 |
s DPH |
ZS/2025/041/29
|
|
30.06.2025 |
|
|
TEDOSS, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
250319
|
Tonery + servis (oprava)
|
149,80 |
s DPH |
ZS/2025/041/28
|
|
01.07.2025 |
|
|
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
202502249
|
Základné školenie lešenárov
|
172,20 |
s DPH |
ZS/2025/041/27
|
|
14.07.2025 |
|
|
GAJOS, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
20250701
|
výmena podlahovej krytiny II.st.
|
2 591,96 |
s DPH |
ZS/2025/041/26
|
|
07.07.2025 |
|
|
ALANCOM, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
19250544
|
Prečistenie upchatej kanalizácie II.st.
|
52,93 |
s DPH |
ZS/2025/041/25
|
|
02.07.2025 |
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
19250453
|
Prečistenie upchatej kanalizácie
|
100,95 |
s DPH |
ZS/2025/041/24
|
|
06.06.2025 |
|
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
1018171
|
Ventil na pisoár
|
42,39 |
s DPH |
ZS/2025/041/23
|
|
09.06.2025 |
|
|
SENZOR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
2025226
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
236,53 |
s DPH |
ZS/2025/041/22
|
|
26.05.2025 |
|
|
TEDOSS, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |